Atualizado em: 08/11/2024

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
29/10/2024 0006732/20240007828/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.VALDEIR SANTOS COIMBRAPREFEITO MUNICIPAL002000***.248.536-**R$ 1.250,00 
 
29/10/2024 0006897/20240007827/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.VALDEIR SANTOS COIMBRAPREFEITO MUNICIPAL002000***.248.536-**R$ 3.000,00 
 
15/10/2024 0006473/20240007276/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUACUI A SERVICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.JOAO EUCLIDES SOARESAGENTE ADMINISTRATIVO000262***.376.706-**R$ 35,00 
 
15/10/2024 0006489/20240007275/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUACUI, A SERVICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.JOAO EUCLIDES SOARESAGENTE ADMINISTRATIVO000262***.376.706-**R$ 35,00 
 
15/10/2024 0005990/20240007274/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA, A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.DARLAN PEREIRA OLIVEIRAMOTORISTA DE GABINETE002672***.256.736-**R$ 90,00 
 
11/10/2024 0006035/20240007179/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO, A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.HILTON CESAR CARVALHOCOORDENADOR DO CRAS002408***.628.676-**R$ 90,00 
 
11/10/2024 0006034/20240007178/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE A CIDADE DE JANAUBA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.MARCIANO APARECIDO GOMESSECRETARIO002787***.075.956-**R$ 200,00 
 
11/10/2024 0006161/20240007146/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO MUNICIPAL , A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.RENATO FERREIRA GANDRASECRETARIO001501***.765.896-**R$ 150,00 
 
11/10/2024 0006170/20240007144/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO MUNICIPAL , A CIDADE DE BOCAIUVA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.RENATO FERREIRA GANDRASECRETARIO001501***.765.896-**R$ 150,00 
 
11/10/2024 0006036/20240007143/2024PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO MUNICIPAL , A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.RENATO FERREIRA GANDRASECRETARIO001501***.765.896-**R$ 150,00 
 
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS