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| 29/10/2024 | | 0006732/2024 | 0007828/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | VALDEIR SANTOS COIMBRA | PREFEITO MUNICIPAL | 002000 | ***.248.536-** | R$ 1.250,00 | |
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| 29/10/2024 | | 0006897/2024 | 0007827/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | VALDEIR SANTOS COIMBRA | PREFEITO MUNICIPAL | 002000 | ***.248.536-** | R$ 3.000,00 | |
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| 15/10/2024 | | 0006473/2024 | 0007276/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUACUI A SERVICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | JOAO EUCLIDES SOARES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 000262 | ***.376.706-** | R$ 35,00 | |
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| 15/10/2024 | | 0006489/2024 | 0007275/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUACUI, A SERVICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | JOAO EUCLIDES SOARES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 000262 | ***.376.706-** | R$ 35,00 | |
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| 15/10/2024 | | 0005990/2024 | 0007274/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA, A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | DARLAN PEREIRA OLIVEIRA | MOTORISTA DE GABINETE | 002672 | ***.256.736-** | R$ 90,00 | |
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| 11/10/2024 | | 0006035/2024 | 0007179/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO, A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | HILTON CESAR CARVALHO | COORDENADOR DO CRAS | 002408 | ***.628.676-** | R$ 90,00 | |
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| 11/10/2024 | | 0006034/2024 | 0007178/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE A CIDADE DE JANAUBA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | MARCIANO APARECIDO GOMES | SECRETARIO | 002787 | ***.075.956-** | R$ 200,00 | |
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| 11/10/2024 | | 0006161/2024 | 0007146/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO MUNICIPAL , A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | RENATO FERREIRA GANDRA | SECRETARIO | 001501 | ***.765.896-** | R$ 150,00 | |
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| 11/10/2024 | | 0006170/2024 | 0007144/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO MUNICIPAL , A CIDADE DE BOCAIUVA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | RENATO FERREIRA GANDRA | SECRETARIO | 001501 | ***.765.896-** | R$ 150,00 | |
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| 11/10/2024 | | 0006036/2024 | 0007143/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO MUNICIPAL , A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | RENATO FERREIRA GANDRA | SECRETARIO | 001501 | ***.765.896-** | R$ 150,00 | |
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