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| 20/08/2025 | | 0005738/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE BRASILIA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | VALDEIR SANTOS COIMBRA | ***.248.536-** | R$ 3.984,00 |
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| 13/08/2025 | | 0005561/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | VALDEIR SANTOS COIMBRA | ***.248.536-** | R$ 135,90 |
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| 13/08/2025 | | 0005559/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | VALDEIR SANTOS COIMBRA | ***.248.536-** | R$ 467,49 |
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| 11/08/2025 | | 0005798/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVICO DO TRANSPORTE DE DOENTES , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | ROSELY CHAVES DE SOUSA | ***.101.576-** | R$ 20,40 |
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| 11/08/2025 | | 0005785/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVICO DO TRANSPORTE DE DOENTES , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | MANUEL DE JESUS LOURENCO | ***.691.956-** | R$ 500,79 |
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| 11/08/2025 | | 0005783/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVICO DO TRANSPORTE DE DOENTES , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | MANUEL DE JESUS LOURENCO | ***.691.956-** | R$ 20,40 |
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| 11/08/2025 | | 0005781/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DO TRANSPORTE DE DOENTES , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | MANUEL DE JESUS LOURENCO | ***.691.956-** | R$ 20,40 |
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| 11/08/2025 | | 0005774/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVICO DO TRANSPORTE DE DOENTES , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | ODAIR JOSE FONSECA MONTEIRO | ***.346.278-** | R$ 10,20 |
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| 11/08/2025 | | 0005772/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DO TRANSPORTE DE DOENTES , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | ODAIR JOSE FONSECA MONTEIRO | ***.346.278-** | R$ 29,40 |
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| 11/08/2025 | | 0005766/2025 | PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DO TRANSPORTE DE DOENTES, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. | ADELSON PEREIRA | ***.853.926-** | R$ 20,40 |