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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ
Valor
dezembro de 2025
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Detalhes
23/07/2025
0000114/2023
0001862/2024
0004117/2025
0005271/2025
Pagamento referente a Contratacao de empresa para a ampliacao do centro educacional Lar Doce Lar de Aricanduva/MG, conforme Termo de Convenio de Saida Nº 1261001001/2023/SEE, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermedio da Secretaria de Estado de Educacao
P&G CONSTRUTORA LTDA - ME
10.553.805/0001-16
R$ 220.429,23
Detalhes
10/06/2025
0000148/2023
0001932/2024
0002762/2024
0003882/2025
PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE UMA ESCADA DESTINADO AOS SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
REAL CASA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
43.643.013/0001-91
R$ 348,86
Detalhes
28/05/2025
0000089/2024
0006787/2024
0008759/2024
0003638/2025
PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MAQUINAS MOTONIVELADORA, CONFORME CONVENIO 945933/2023 DO MINISTERIO DE INTEGRACAO MOVIMENTO REGIONAL.
TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA
01.563.351/0001-73
R$ 741.000,00
Detalhes
23/05/2025
0000117/2023
0002913/2024
0002608/2025
0003600/2025
Pagamento referente a Contratacao do Consorcio Integrado Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha para a prestacao de servico de pavimentacao asfaltica em TSD de via rural na Comunidade de Bem-Viver, Aricanduva/MG, conforme Termo de Convenio de Saida Nº 130100151/2023, que en
CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA
22.835.076/0001-70
R$ 21.053,27
Detalhes
20/05/2025
0000169/2023
0000981/2024
0001226/2024
0003574/2025
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROJETO MAOS DADAS, CONFORME CONVENIO DE SAIDA Nº 1261001000/2023/SEE QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS.
LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
29.953.468/0001-82
R$ 4.970,00
Detalhes
20/05/2025
0000157/2023
0004773/2024
0006644/2024
0003573/2025
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROJETO MAOS DADAS, CONFORME CONVENIO DE SAIDA Nº 1261001000/2023/SEE QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAI
VALLE MEDICA LTDA
02.257.228/0001-97
R$ 24.520,00
Detalhes
11/03/2025
0000168/2023
0006984/2024
0000374/2025
0002028/2025
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DOACAO A SENHORA GERALDA FERREIRA PRAXEDES, CONFORME PRESCRICAO MEDICA E RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL.
COMERCIAL OTTO - EIRELI
31.374.156/0001-66
R$ 154,00
Detalhes
11/03/2025
0000168/2023
0006985/2024
0000375/2025
0002027/2025
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DOACAO A SENHORA MARIA DE LOURDES VIEIRA CHAVES, CONFORME PRESCRICAO MEDICA E RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL.
COMERCIAL OTTO - EIRELI
31.374.156/0001-66
R$ 308,00
Detalhes
11/03/2025
0000168/2023
0006982/2024
0000376/2025
0002026/2025
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DOACAO AO SENHOR GERALDO FERREIRA LIMA, CONFORME PRESCRICAO MEDICA E RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL.
COMERCIAL OTTO - EIRELI
31.374.156/0001-66
R$ 308,00
Detalhes
11/03/2025
0000168/2023
0006980/2024
0000377/2025
0002025/2025
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DOACAO AO SENHOR PEDRO ALVES COSTA, CONFORME PRESCRICAO MEDICA E RELATORIO DA ASSITENTE SOCIAL.
COMERCIAL OTTO - EIRELI
31.374.156/0001-66
R$ 154,00
Valor Global R$ 5.250.336,85
Valor Global R$ 5.250.336,85
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