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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA ( Total R$ 156.045,36 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/10/2024 ( Total R$ 7.274,07 ) |
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0002777/2024
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0007261/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS | 2.103 - Manutencao Ativ. Secretaria | R$ 1.523,50 |
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0002772/2024
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0007260/2024
| Original | Orcamentario | 001 - COORD.SEC CULT ESP LAZER E TURISMO | 2.069 - Manut. do Fundo Mun. de Preserv. do Patrimonio Cultural | R$ 524,30 |
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0002766/2024
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0007259/2024
| Original | Orcamentario | 005 - SETOR DE SERVICOS URBANOS | 2.104 - Manut. Servicos Fabrica de Pre Moldados Municipal | R$ 5.226,27 |
| | | | | | | | Total R$ 7.274,07 Total R$ 7.274,07 |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 3.230,76 ) |
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0007502/2023
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0002241/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 005 - SETOR DE SERVICOS URBANOS | 2.104 - Manut. Servicos Fabrica de Pre Moldados Municipal | R$ 3.230,76 |
| | | | | | | | Total R$ 3.230,76 Total R$ 3.230,76 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 3.515,75 ) |
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0001156/2024
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0001678/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS | 3.074 - Construcao e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais | R$ 3.515,75 |
| | | | | | | | Total R$ 3.515,75 Total R$ 3.515,75 |
| | Data: 11/03/2024 ( Total R$ 14.136,00 ) |
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0006593/2023
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0001618/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 005 - SETOR DE SERVICOS URBANOS | 2.104 - Manut. Servicos Fabrica de Pre Moldados Municipal | R$ 13.009,98 |
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0006587/2023
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0001578/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SERV. ENS. FUND.,MEDIO E APOIO | 2.056 - Manutencao Atividades do Ensino Fundamental | R$ 1.126,02 |
| | | | | | | | Total R$ 14.136,00 Total R$ 14.136,00 |
| | Data: 14/02/2024 ( Total R$ 5.660,94 ) |
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0007947/2023
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0000904/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS | 3.074 - Construcao e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais | R$ 5.660,94 |
| | | | | | | | Total R$ 5.660,94 Total R$ 5.660,94 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 20.975,24 ) |
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0005695/2023
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0000941/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD.SEC CULT ESP LAZER E TURISMO | 2.062 - Manutencao Ativ. Secret. Mun. Cult. Esp. Lazer e Turismo | R$ 6.734,21 |
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0005679/2023
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0000940/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 2.115 - Manutencao Atividades Servico de Estradas Vicinais | R$ 3.753,41 |
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0005695/2023
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0000941/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD.SEC CULT ESP LAZER E TURISMO | 2.062 - Manutencao Ativ. Secret. Mun. Cult. Esp. Lazer e Turismo | R$ 6.734,21 |
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0005679/2023
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0000940/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 2.115 - Manutencao Atividades Servico de Estradas Vicinais | R$ 3.753,41 |
| | | | | | | | Total R$ 20.975,24 Total R$ 20.975,24 |
| | Data: 15/12/2023 ( Total R$ 7.805,20 ) (Continua na próxima página) |